公司内审合规室开展2023年度下半年专项审计

时间:2024/04/08   阅读数:

近期,内审合规室先后对制水分公司、售水分公司及木渎水司、胥口水司两家联营控股单位开展了2023年度下半年专项审计。


    


审计人员就被审计单位的财务收支、采购招投标、合同执行、工程项目管理四大板块内容展开了内部审计,查找管理风险点,要求被审计单位按照审计要求即知即改、立行立改,力争将问题制止在萌芽、化解在初始。

下一步,内审合规室将常态化开展审计监督工作,及时提供业务指导建议,持续完善企业规范化建设。

内审合规室


返回列表