审计监督促企业资金规范存放

时间:2023/07/17   阅读数:

为加强公司资金管理,提高资金使用效益,近日,内审合规室对公司本部、木渎水司、胥口水司近三年来的大额资金管理情况开展了专项审计。




此次审计将资金存放管理的制度建设、制度执行、竞争性存放流程纳入审计范围,审计人员通过查阅制度文件、董事会决议、招投标材料,财务凭证等文件进一步确认资金存放流程的合规性,并再次核算收益的正确性。针对资金存放在授权、比价、收益等方面的问题,审计人员与被审计单位进行了沟通交流并提出审计建议。

此次专项审计实现了对资本管理的有效监督,为提升国企资金管理的安全性和效益性奠定坚实基础。

内审合规室


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