时间:2023/05/12 阅读数: 次
根据公司内审工作计划安排,近日,公司赴售水分公司开展2022年下半年度专项审计工作。
此次审计以去年经济责任审计中发现的问题为重点,一方面跟踪核查整改措施的落实情况;另一方面对与水费营收、工程施工相关的历年往来帐项进行审计分析。针对审核发现的疑问项、不符合项,审计人员通过翻阅资料、现场询问与被审单位进行了交流并提出了初步的审计建议。
下一步,公司内审部门将进一步对售水分公司长期挂账的往来款进行摸底,指导被审单位按照规定程序进行往来款挂账清理,加强对往来款监督与管理工作。
内审合规室