公司开展三级单位内部审计工作

时间:2023/04/13   阅读数:

近日,公司内审合规室赴木渎水司开展为期4天的内部审计工作。

此次内审以防范风险为主线,突出重点检查,从日常操作细节中发现问题、解决问题,进一步堵塞漏洞、规范流程、规避风险。内审人员通过实地查看、翻阅资料、现场询问等形式对各项采购制度的执行情况、各项收支情况、历史挂账情况、原始凭证是否齐全、真实有效、会计基础工作规范性等进行了审查。针对此次审查中暴露出的问题,审查人员与被审单位进行了认真梳理分析,提出具体的整改方案和措施。


    


下一步,公司将持续做好审计后续工作,督促三级单位加强管理体系标准运行常态化,提高依法管理能力和水平,进一步防范经营风险。

内审合规室

  


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