时间:2022/11/04 阅读数: 次
今年6月,公司全面完成对表业公司的收购工作,为充分发挥内部审计效能,近日,公司内审合规室赴表业公司开展专项审计工作。
本次审计从表业公司的战略定位、业务特点、主要风险及监管关注重点出发,重点从治理机制、经营发展、风险管理、流程控制四个维度进行梳理,通过查阅台账资料、现场盘点、与相关负责人员进行谈话等方式,对表业公司制度建设、采购流程管理、财务管理、合同文本及执行情况进行了深入审查。双方就审查中发现的问题及后续整改进行了积极探讨。
表业公司表示将不断推动科学规范运营,以审促改、完善流程、化解风险,为公司高质量发展贡献力量。