时间:2022/10/24 阅读数: 次
为进一步加强内部管控,夯实责任,提高效益,根据年度专项审计工作计划,近日,公司内审合规室开展木渎水司专项审计工作。
本次内部审计通过查阅资料、检查账目、谈话访谈等方式,对规划财务的运作状况、财务管理制度的执行情况、招投标流程的管控情况、合同全程管理情况进行了审查。
内审合规室梳理了本次专项审计中木渎水司存在的薄弱点,就健全完善业务流程提出了整改意见。木渎水司表示今后工作将坚持刀刃向内,进一步加强监管、补齐短板、科学管理、规范运行。
内审合规室