公司赴胥口水司开展2022年上半年专项审计工作

时间:2022/10/14   阅读数:

为进一步提高审计监督效能,真正发挥内部审计风险防范和完善治理的作用,近日,公司内审合规室赴胥口水司开展2022年上半年专项审计工作。

本次内部审计坚持“全面覆盖、突出重点”原则,从“采购管理、财务、合同签订等制度流程的建立与执行情况”、“财务报表情况”、“资金使用情况”、“合同文本的规范性”四个方面开展工作,对子公司经济活动的真实性、合法性以及衡量其效益性具有积极作用,进一步强化了对子公司经营活动全过程的监督控制。


    


下一步,内审合规室将逐步开展其他所属子公司、分公司的内部审计工作,积极探索内部审计新模式,抓好内部审计成果运用,推动公司内部审计工作高质量发展,以实绩实效迎接党的二十大胜利召开。

内审合规室


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